雷竞技游戏平台特色树木园2025年部门预算公开说明

发布时间:2025年04月11日 15:39 来源:雷竞技游戏平台特色财政局 作者:

雷竞技游戏平台特色树木园2025年部门预算公开说明



目 录


第一部分 2025年部门预算说明


一、部门基本概况


二、部门预算单位构成


三、部门收支总体情况


四、一般公共预算拨款支出


五、政府性基金预算支出


六、其他重要事项的情况说明


七、名词解释


第二部分 2025年部门预算表


1、收支总表


2、收入总表


3、支出总表


4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)


5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)


6、财政拨款收支总表


7、一般公共预算支出表


8、一般公共预算基本支出表


9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)


10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)


11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)


12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)


13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)


14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)


15、一般公共预算"三公"经费支出表


16、政府性基金预算支出表


17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)


18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)


19、国有资本经营预算支出表


20、财政专户管理资金预算支出表


21、专项资金预算汇总表


22、项目支出绩效目标表


23、整体支出绩效目标表


24、政府采购表


25、政府购买服务表


注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。






第一部分 2025年部门预算说明




一、部门基本概况


(一)职能职责


湖南省南岳树木园(雷竞技游戏平台特色梵音谷国有林场)的主要职责是:


资源保护、护林防火、林业科研科普、景区风景林营造。




(二)机构设置


4个内设机构,分别是办公室、科研室、资源保护股和营林股。


核定湖南省南岳树木园(雷竞技游戏平台特色梵音谷国有林场)编制数合计52名,行政编制数0名,事业编制数52名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工37人,离退休41人,临聘人员0人。






二、部门预算单位构成


湖南省南岳树木园(雷竞技游戏平台特色梵音谷国有林场)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南省南岳树木园(雷竞技游戏平台特色梵音谷国有林场)本级。




三、部门收支总体情况


(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算633.05万元,其中,一般公共预算拨款633.05万元,财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少53.51万元,主要原因是部门专项列入全区项目支出。


(二)支出预算:2025年本部门支出预算633.05万元,其中:社会保障和就业支出127.18万元;卫生健康支出29.76万元;农林水支出430.86万元;住房保障支出45.24万元。支出较去年减少53.51万元,主要原因是部门专项列入全区项目支出。


四、一般公共预算拨款支出


2025年本部门一般公共预算拨款支出预算633.05万元,其中:社会保障和就业支出127.18万元,占20.09%;卫生健康支出29.76万元,占4.7%;农林水支出430.86万元,占68.06%;住房保障支出45.24万元,占7.15%。具体安排情况如下:


(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算625.05万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。


(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算8万元,主要是部门专项经费8万元,其中:部门专项经费8万元,用于单位基本运转。


五、政府性基金预算支出


2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。


六、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费54.35万元,比上年预算减少7.26万元,降低12%,主要原因是2025年预算压缩公用经费20%所致。


(二)"三公"经费预算:2025年本部门"三公"经费预算数为5.9万元,其中,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少0.1万元,降低2%,主要原因是公务接待经费预算减少所致。


(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数为0左右,内容为0;培训费预算7.96万元,拟召开2次培训,人数为14左右,内容为植物培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,或无相关活动计划。


(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。


(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。


(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为633.05万元,其中,基本支出625.05万元,项目支出8万元,具体绩效目标详见报表。


七、名词解释


1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2、"三公"经费:纳入省(市县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


3、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。


4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。


5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

2025年雷竞技游戏平台特色树木园部门预算公开表

树木园整体和项目绩效


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